Печать
Категория: БЮДЖЕТ-2019
Просмотров: 716
             

Приложение № 9

 

 
             

к решению Совета депутатов

 

 
             

муниципального образования

 

 
             

Тамдысайский сельсовет

 

 
             

«О бюджете муниципального

 

 
             

образования Тамдысайский

 

 
             

сельсовет на 2018 год и плановый

 

 
             

период 2019-2020 г.г.»

 

 
             

от 14.12.2018г. № 99

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ

 

 

ПРОГРАММАМ ТАМДЫСАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

 

 

РАЗДЕЛАМ,ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

 

 

РАСХОДОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

 

 

(тыс. рублей)

 

 

Наименование

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2017

2018

2019

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Тамдысайский сельсовет на 2017-2022 годы»

81 0 00 00000

 

 

 

2245,8

2300,1

2252,1

 

 

Основное мероприятие "Благоустпройство территории сельского поселения"

81 0 01 00000

 

 

 

284,3

240,3

186,5

 

 

Прочее благоустройство

81 0 01 70070

05

03

 

284,3

240,3

186,5

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 0 01 70070

05

03

240

284,3

240,3

186,5

 

 

Основные мероприятия " Организация культурно-досуговых мероприятий)

81 0 02 00000

 

 

 

839,9

866,0

866,0

 

 

Основные мероприятия «Организация культурно-досуговых мероприятий

81 0 01 70080

08

01

 

839,9

772,0

772,0

 

 

Организация культурно-досуговых мероприятий

81 0 01 70080

08

01

 

839,9

772,0

772,0

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 0 01 70080

08

01

240

344,6

390,0

390,0

 

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

81 0 02 70080

08

01

850

29,3

10,0

10,0

 

 

Иные межбюджетные трансферты

81 0 02 70080

08

01

540

372,0

372,0

372,0

 

 

Иные межбюджетные трансферты

81 0 02 70090

08

01

540

94,0

94,0

94,0

 

 

Основные мероприятия «Обеспечение мер пожарной безопасности»

81 0 04 00000

03

10

 

420,0

420,0

420,0

 

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

81 0 04 70010

03

10

 

240,0

240,0

240,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 0 04 70010

03

10

240

180,0

180,0

180,0

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

81 0 04 70010

03

10

630

240,0

240,0

240,0

 

Основные мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»

81 0 05 00000

04

09

 

281,6

373,8

379,6

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

81 0 05 70020

04

09

 

161,6

176,2

182,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 0 05 70020

04

09

240

161,6

176,2

182,0

 

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

81 0 05 S0410

04

09

 

0,0

97,6

97,6

 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 0 05 S0410

04

09

240

0,0

97,6

97,6

 

Основные мероприятия «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

81 0 07 00000

04

12

 

120,0

100,0

100,0

 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию)

81 0 07 90150

04

12

 

120,0

100,0

0,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

812 0 07 90150

04

12

240

120,0

100,0

100,0

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 2017-2023 годы»

81 0 06 00000

05

 

 

300,0

300,0

300,0

 

Мероприятия в области коммунального хозяйства

81 0 06 70030

05

02

 

300,0

300,0

300,0

 

Итого по программам

 

 

 

 

2245,8

2300,1

2252,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

76 0 00 00000

 

 

 

1027,9

1028,7

1031,5

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

76 1 00 00000

01

 

 

1179,0

952,0

952,0

 

Глава муниципального образования

76 1 00 10010

01

02

 

361,4

287,0

287,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 1 00 10010

01

02

120

361,4

287,0

287,0

 

Центральный аппарат

76 1 00 10020

01

04

 

695,6

543,0

543,0

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

76 1 00 10020

01

04

120

319,6

543,0

543,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 00 10020

01

04

240

365,0

295,0

295,0

 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств

76 1 00 10020

01

04

321

0,0

0,0

0,0

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

76 1 00 10020

01

04

850

11,0

11,0

11,0

 

Прочие непрограмные мероприятия

76 2 00 90090

01

13

 

122,0

122,0

122,0

 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета поселения

76 2 00 90090

01

13

 

122,0

122,0

122,0

 
 
 

Иные межбюджетные трансферты

76 2 00 90090

01

13

540

122,0

122,0

122,0

 

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

76 4 00 00000

02

03

 

82,6

75,1

77,9

 

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

76 4 00 51180

02

03

 

82,6

75,1

77,9

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 4 00 51180

02

03

120

63,3

69,7

69,7

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 4 00 51180

02

03

240

19,3

5,4

8,2

 

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

76 4 00 00000

03

04

 

1,6

1,6

1,6

 

##############################################################

76 4 00 59300

03

04

 

1,6

1,6

1,6

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 4 00 59300

03

04

240

1,6

1,6

1,6

 

Иные межбюджетные трансферты

76 4 00 L0200

10

03

540

0,0

0,0

0,0

 

Условно-утвержденные расходы

 

 

 

 

0,0

82,8

167,6

 

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

3389,0

3311,6

3351,2