Печать
Категория: Uncategorised
Просмотров: 379

                                                                             Приложение № 4

                                       к решению Совета депутатов

                                    муниципального образования

                                             Тамдысайский сельсовет

                               «О  бюджете муниципального

образования Тамдысайский

                                                               сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

                                                          от19.12.2016 №42  

 

 

 

Перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Код

главы

Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников

             

                          Наименование

   1

            2

                                  3

 

747

 

Администрация муниципального образования

Тамдысайский сельсовет

 

747

 

 

01 05 02 01 10 0000 510

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 

 

 

747

 

 

01 05 02 01 10 0000 610

 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 

 

                                                                                                                                                                                                        


 

                                                                                       Приложение №8

                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                муниципального образования

                                                                          Тамдысайский сельсовет

«О бюджете муниципального

образования Тамдысайский сельсовет

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от19.12.2016  №42

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2017 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 

                                                                                                                                            (тыс.рублей)

Наименование показателя

 

Коды ведомственной классификации

 

 

 

 

 

 

 

 

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

Администрация муниципального образования Тамдысайский сельсовет

01

 

 

 

729,8

729,8

729,8

Общегосударственные вопросы

01

02

 

 

287

287

287

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

76 0 00 00000

 

287

287

287

Непрограммные мероприятия

01

02

76 1 00 00000

 

287

287

287

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

02

76 1 00 10010

 

287

287

287

Глава муниципального образования

01

02

76 1 00 10010

120

287

287

287

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

 

 

353

353

353

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

76 0 00 00000

 

353

353

353

Непрограммные мероприятия

01

04

76 1 00 00000

 

353

353

353

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

04

76 1 00 10020

 

353

353

353

Центральный аппарат

01

04

76 1 00 10020

120

227

227

227

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

76 1 00 10020

240

124

124

124

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

 

 

 

76 1 00 10020

850

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

89,8

89,8

89,8

Непрограммные мероприятия

01

13

76 0 00 00000

 

89,8

89,8

89,8

Прочие непрограммные мероприятия

01

13

76 2 00 00000

 

89,8

89,8

89,8

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета поселения

01

13

76 2 00 90090

 

89,8

89,8

89,8

Иные  межбюджетные трансферты

01

13

76 2 0090090

540

89,8

89,8

89,8

Национальная оборона

02

 

 

 

67,6

67,6

67,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

67,6

67,6

67,6

Непрограммные мероприятии

02

03

76 0 00 00000

 

67,6

67,6

67,6

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

02

03

76 4 00 00000

 

67,6

67,6

67,6

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

02

03

76 4 00 51180

 

67,6

67,6

67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

76 4 00 51180

120

60

60

60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

76 4 00 51180

240

7,6

7,6

7,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

135,6

101,7

66,2

Органы юстиции

03

04

 

 

1,2

1,2

1,2

Непрограммные мероприятии

03

04

76 0 00 00000

 

1,2

1,2

1,2

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

03

04

76 4 00 00000

 

1,2

1,2

1,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03

04

76 4 00 59300

 

1,2

1,2

1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

76 4 00 59300

240

1,2

1,2

1,2

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

 

 

134,4

100,5

65

Непрограммные мероприятии

03

10

76 0 00 00000

 

134,4

100,5

65

Прочие непрограммные мероприятия

03

10

76 2 00 00000

 

134,4

100,5

65

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

03

10

76 2 00 70010

 

134,4

100,5

65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

76 2 00 70010

240

134,4

100,5

65

Национальная  экономика

04

 

 

 

241,7

226,5

243,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

241,7

226,5

243,5

Непрограммные мероприятия

04

09

76 0 00 00000

 

241,7

226,5

243,5

Прочие непрограммные мероприятия

 

 

76 2 00 00000

 

145,4

143,2

161

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

76 2 00 70020

 

145,4

143,2

161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 2 00 70020

240

145,4

143,2

161

Реализация непрограммных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты

04

09

76 3 00 00000

 

96,3

83,3

82,5

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

76 3 00 80410

 

96,3

83,3

82,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 3 00 80410

240

96,3

83,3

82,5

Культура и кинематография

08

 

 

 

465,1

465,1

465,1

Культура

08

01

 

 

465,1

465,1

465,1

Непрограммные мероприятия

08

01

76 0 00 00000

 

465,1

465,1

465,1

Прочие непрограммные мероприятия

08

01

76 2 00 00000

 

465,1

465,1

465,1

Организация культурно-досуговой деятельности

08

01

76 2 00 70080

 

415,1

415,1

415,1

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70080

540

415,1

415,1

415,1

Организация библиотечного обслуживания населения

08

01

76 2 00 70090

 

50

50

50

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70090

540

50

50

50

Условно утвержденные расходы

99

 

 

 

 

40,8

82,7

Условно утвержденные расходы

99

99

 

 

 

40,8

82,7

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

 

 

40,8

82,7

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

999

 

40,8

82,7

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

1639,8

1631,5

1654,9