СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26.06.2017 № 56
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет за 2016 год
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год по доходам 2834,0 тыс. руб., по расходам – 2849,7 тыс. руб., дефицит – 15,7 тыс. руб. со следующими показателями:
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по доходам бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.Настоящее решение обнародовать в специально отведенном месте.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Председатель Совета депутатов Ю.П.Вязовик
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет за 2016 год»
От 26.06.2017г № 56
Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)
Код |
Наименование источника |
Утверждено |
Исполнено |
747 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
747 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджете |
-161,8 |
-15,7 |
747 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджета |
-2850,1 |
-2834,0 |
747 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета |
-2850,1 |
-2834,0 |
747 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2850,1 |
-2834,0 |
747 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-2850,1 |
-2834,0 |
747 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
3011,9 |
2849,7 |
747 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
3011,9 |
2849,7 |
747 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3011,9 |
2849,7 |
747 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
3011,9 |
2849,7 |
|
Всего источников финансирования дефицитов бюджетов |
-161,8 |
-15,7 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет за 2016 год»
От 26.06.2017г № 56
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
В 2016 году
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнено |
Отклонение (+,-) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
408,2 |
392,1 |
16,1 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
75,0 |
50,4 |
24,6 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
75,0 |
50,4 |
24,6 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
75,0 |
50,3 |
24,7 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
0,1 |
-0,1 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
182,1 |
205,3 |
-23,2 |
1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
63,3 |
70,2 |
-6,9 |
1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,8 |
1,0 |
-0,2 |
1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
127,0 |
144,4 |
-17,4 |
1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-9,0 |
-10,4 |
1,5 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
9,9 |
9,8 |
0,1 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9,9 |
9,8 |
0,1 |
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9,9 |
9,8 |
0,1 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
141,2 |
126,2 |
15,0 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
4,0 |
1,2 |
2,8 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
4,0 |
1,2 |
2,8 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
137,2 |
125,0 |
12,2 |
1 06 06033 00 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
75 |
72,6 |
2,4 |
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
62,2 |
52,3 |
9,9 |
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
62,2 |
52,3 |
9,9 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2441,9 |
2441,9 |
0 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2441,9 |
2441,9 |
0 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1083 |
1083 |
0 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1083 |
1083 |
0 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
76,9 |
76,9 |
0 |
2 02 03003 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
0,7 |
0,7 |
0 |
2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
0,7 |
0,7 |
0 |
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
76,2 |
76,2 |
0 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
76,2 |
76,2 |
0 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
1282 |
1282 |
0 |
2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
1282 |
1282 |
0 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1282 |
1282 |
0 |
Всего доходов: |
|
2850,1 |
2834,0 |
16,1 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет за 2016 год»
От 26.06.2017г № 56
Распределение
расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2016 года
(тыс.рублей)
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации расходов |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнение |
Отклонение (+,-) |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
887,4 |
816,7 |
70,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
01 |
02 |
76 1 00 10001 |
120 |
283 |
282,8 |
0,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
04 |
76 0 00 00000 |
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
76 1 00 00000 |
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
120 |
219,5 |
216,1 |
3,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
240 |
308,1 |
242,8 |
65,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
850 |
2 |
0,3 |
1,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
76 0 00 00000 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Прочие непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
76 2 00 00000 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета |
01 |
13 |
76 2 00 90090 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
76 2 00 90090 |
540 |
74,8 |
74,8 |
0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
02 |
03 |
76 0 00 00000 |
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
120 |
61,9 |
61,9 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
240 |
14,3 |
14,3 |
0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
165,5 |
165,4 |
0,1 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
04 |
76 0 00 00000 |
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Обеспечение выполнения отдельных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
03 |
04 |
76 4 00 59300 |
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
76 4 00 59302 |
240 |
0,7 |
0,7 |
0 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
10 |
76 0 00 00000 |
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности |
03 |
10 |
76 2 00 00000 |
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
76 2 00 70010 |
240 |
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
1043,7 |
998,7 |
45,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
973,1 |
948,1 |
25,0 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тамдысайский сельсовет в 2016-202 г.г.» |
04 |
09 |
59 0 00 00000 |
|
787,0 |
786,5 |
0,5 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
04 |
09 |
59 0 01 00000 |
|
787,0 |
786,5 |
0,5 |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета |
04 |
09 |
59 0 01 80410 |
|
778,0 |
778,0 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
59 0 01 80410 |
|
778,0 |
778,0 |
0 |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
59 0 01 S0410 |
|
9,0 |
8,5 |
0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
59 0 01 S0410 |
|
9,0 |
8,5 |
0,5 |
Непрограммные мероприятия |
04 |
09 |
76 0 00 00000 |
|
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
04 |
09 |
76 2 00 70020 |
|
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
76 2 00 70020 |
240 |
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
70,6 |
50,6 |
20 |
Непрограммные мероприятия |
04 |
12 |
76 0 00 00000 |
|
70,6 |
50,6 |
20 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
76 2 00 90150 |
|
40,0 |
20,0 |
20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
76 2 00 90150 |
240 |
40,0 |
20,0 |
20 |
Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета |
04 |
12 |
76 3 00 80820 |
|
29,0 |
29,0 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
76 3 00 80820 |
240 |
29,0 |
29,0 |
0 |
Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета |
04 |
12 |
76 3 00 S0820 |
|
1,6 |
1,6 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
76 3 00 S0820 |
240 |
1,6 |
1,6 |
0 |
Жилищно-комунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
374 |
327,6 |
46,4 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
76 2 00 70030 |
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
76 2 00 70030 |
240 |
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
220,8 |
205,9 |
14,9 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
03 |
76 0 00 00000 |
|
220,8 |
205,9 |
14,9 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
76 2 00 70040 |
|
60,8 |
45,9 |
14,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
76 2 00 70040 |
240 |
60,8 |
45,9 |
14,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
76 2 00 70070 |
|
160 |
160 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
76 2 00 70070 |
240 |
160 |
160 |
0 |
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
08 |
01 |
76 0 00 00000 |
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Организация культурно-досуговой деятельности |
08 |
01 |
76 2 00 70080 |
|
415,1 |
415,1 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
76 2 00 70080 |
540 |
415,1 |
415,1 |
0 |
Организация библиотечного обслуживания населения |
08 |
01 |
76 2 00 70090 |
|
50 |
50 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
76 2 00 70090 |
540 |
50 |
50 |
0 |
Итого расходов |
|
|
|
|
3011,9 |
2849,7
|
162,2 |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет за 2016 год»
От 26.06.2017г № 56
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 3А 2016 ГОД
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации расходов |
ВЕД |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений |
Исполнение |
Отклонение (+,-) |
Общегосударственные вопросы |
747 |
01 |
|
|
|
887,4 |
816,7 |
70,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
747 |
01 |
02 |
|
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Глава муниципального образования |
747 |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
283 |
282,8 |
0,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
747 |
01 |
02 |
76 1 00 10001 |
120 |
283 |
282,8 |
0,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
747 |
01 |
04 |
|
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
01 |
04 |
76 0 00 00000 |
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Центральный аппарат |
747 |
01 |
04 |
76 1 00 00000 |
|
529,6 |
459,1 |
70,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
747 |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
120 |
219,5 |
216,1 |
3,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
240 |
308,1 |
242,8 |
65,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
747 |
01 |
04 |
76 1 00 10020 |
850 |
2 |
0,3 |
1,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
747 |
01 |
13 |
|
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
01 |
13 |
76 0 00 00000 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Прочие непрограммные мероприятия |
747 |
01 |
13 |
76 2 00 00000 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета |
747 |
01 |
13 |
76 2 00 90090 |
|
74,8 |
74,8 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
747 |
01 |
13 |
76 2 00 90090 |
540 |
74,8 |
74,8 |
0 |
Национальная оборона |
747 |
02 |
|
|
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
747 |
02 |
03 |
|
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
02 |
03 |
76 0 00 00000 |
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета |
747 |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
|
76,2 |
76,2 |
0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
747 |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
120 |
61,9 |
61,9 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
02 |
03 |
76 4 00 51180 |
240 |
14,3 |
14,3 |
0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
747 |
03 |
|
|
|
165,5 |
165,4 |
0,1 |
Органы юстиции |
747 |
03 |
04 |
|
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
03 |
04 |
76 0 00 00000 |
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Обеспечение выполнения отдельных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
747 |
03 |
04 |
76 4 00 59300 |
|
0,7 |
0,7 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
03 |
04 |
76 4 00 59302 |
240 |
0,7 |
0,7 |
0 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
747 |
03 |
10 |
|
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
03 |
10 |
76 0 00 00000 |
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности |
747 |
03 |
10 |
76 2 00 00000 |
|
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
03 |
10 |
76 2 00 70010 |
240 |
164,8 |
164,7 |
0,1 |
Национальная экономика |
747 |
04 |
|
|
|
1043,7 |
998,7 |
45,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
747 |
04 |
09 |
|
|
973,1 |
948,1 |
25,0 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тамдысайский сельсовет в 2016-202 г.г.» |
747 |
04 |
09 |
59 0 00 00000 |
|
787,0 |
786,5 |
0,5 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
747 |
04 |
09 |
59 0 01 00000 |
|
787,0 |
786,5 |
0,5 |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета |
747 |
04 |
09 |
59 0 01 80410 |
|
778,0 |
778,0 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
09 |
59 0 01 80410 |
|
778,0 |
778,0 |
0 |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
747 |
04 |
09 |
59 0 01 S0410 |
|
9,0 |
8,5 |
0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
09 |
59 0 01 S0410 |
|
9,0 |
8,5 |
0,5 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
04 |
09 |
76 0 00 00000 |
|
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
747 |
04 |
09 |
76 2 00 70020 |
|
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
09 |
76 2 00 70020 |
240 |
186,1 |
161,6 |
24,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
747 |
04 |
12 |
|
|
70,6 |
50,6 |
20 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
04 |
12 |
76 0 00 00000 |
|
70,6 |
50,6 |
20 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
747 |
04 |
12 |
76 2 00 90150 |
|
40,0 |
20,0 |
20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
12 |
76 2 00 90150 |
240 |
40,0 |
20,0 |
20 |
Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета |
747 |
04 |
12 |
76 3 00 80820 |
|
29,0 |
29,0 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
12 |
76 3 00 80820 |
240 |
29,0 |
29,0 |
0 |
Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета |
747 |
04 |
12 |
76 3 00 S0820 |
|
1,6 |
1,6 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
04 |
12 |
76 3 00 S0820 |
240 |
1,6 |
1,6 |
0 |
Жилищно-комунальное хозяйство |
747 |
05 |
|
|
|
374 |
327,6 |
46,4 |
Коммунальное хозяйство |
747 |
05 |
02 |
|
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
05 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
747 |
05 |
02 |
76 2 00 70030 |
|
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
05 |
02 |
76 2 00 70030 |
240 |
153,2 |
121,7 |
31,5 |
Благоустройство |
747 |
05 |
03 |
|
|
220,8 |
205,9 |
14,9 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
05 |
03 |
76 0 00 00000 |
|
220,8 |
205,9 |
14,9 |
Уличное освещение |
747 |
05 |
03 |
76 2 00 70040 |
|
60,8 |
45,9 |
14,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
05 |
03 |
76 2 00 70040 |
240 |
60,8 |
45,9 |
14,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
747 |
05 |
03 |
76 2 00 70070 |
|
160 |
160 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
05 |
03 |
76 2 00 70070 |
240 |
160 |
160 |
0 |
Культура и кинематография |
747 |
08 |
|
|
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Культура |
747 |
08 |
01 |
|
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
747 |
08 |
01 |
76 0 00 00000 |
|
465,1 |
465,1 |
0 |
Организация культурно-досуговой деятельности |
747 |
08 |
01 |
76 2 00 70080 |
|
415,1 |
415,1 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
747 |
08 |
01 |
76 2 00 70080 |
540 |
415,1 |
415,1 |
0 |
Организация библиотечного обслуживания населения |
747 |
08 |
01 |
76 2 00 70090 |
|
50 |
50 |
0 |
Иные межбюджетные трансферты |
747 |
08 |
01 |
76 2 00 70090 |
540 |
50 |
50 |
0 |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
3011,9 |
2849,7
|
162,2 |
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год
Доходная часть бюджета на 2016 год утверждена по бюджетным назначениям в сумме 2850,1 тыс.рублей, исполнение составляет 2834,0 тыс.рублей, что составляет 99,4 процент к годовым плановым назначениям.
-налог на доходы физических лиц – исполнение составляет 50,4 тыс. рублей или 67,2 % к годовым бюджетным назначениям. СПК «колхоз Тамдысай» не оплатил налог за ноябрь,декабрь;
-единый сельскохозяйственный налог – исполнение составляет 9,8 тыс. рублей или 99 % к годовым бюджетным назначениям, погашена задолженность за 2015 год КФХ Магомадов и произведена своевременная оплата текущих платежей;
-земельный налог – исполнение составляет 125 тыс. рублей или 91,1 % к годовым бюджетным назначениям. Поступление не обеспечено в связи с тем, что налоговые уведомления не были получены в срок;
-налог на имущество физических лиц – исполнение составляет 1,2 тыс. рублей или 30 % к годовым бюджетным назначениям, так как налоговые уведомления не были получены в срок;
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - исполнение составляет 70,2 тыс.рублей или 110,9 % к годовым бюджетным назначениям,исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - исполнение составляет 1,1 тыс.рублей или 137,5 % к годовым бюджетным назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - исполнение составляет 144,4 тыс.рублей или 113,7% к годовым бюджетным назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин - исполнение составляет -10,4тыс.рублей. В связи с пересчетом, по которому применили налоговый вычет в налоговом периоде, который превысил сумму налога.
Безвозмездные поступления - исполнены в размере в 2441,9 тыс.рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2016г., из них профинансировано:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 1083,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;
– субвенции на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 0,7 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;
– субвенции на выполнение полномочий по первичному воинскому учету в размере 76,2 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в размере 1282,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям;
Расходы.
Расходная часть бюджета на 2016 год утверждена по бюджетным назначениям в сумме 3011,9 тыс. рублей, исполнение составляет 2819,7 тыс. рублей, что составляет 94,6% к годовым плановым назначениям.
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» расходы утверждены в сумме 283 тыс. рублей, произведены в сумме 282,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных годовых назначений;
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных государственной власти субъектов РФ» расходы на содержание аппарата муниципального образования Тамдысайский сельсовет утверждены в сумме 529,6 тыс. рублей, профинансированы в сумме 459,1 тыс. рублей, что составляет 86,7 % от утвержденных годовых назначений:
Из них:
- 98,4 % исполнено на заработную плату с начислениями на оплату труда из общей суммы расходов.
- 78,8 % исполнено на оплату услуг, приобретение материальных запасов.
0113 «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 74,8 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям;
Расходы исполнены по разделу 0304 «Органы юстиции» профинансированы в сумме 0,7 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям. Расходы произведены на оплату услуг по формированию электронной базы данных архивных документов;
Расходы исполнены по разделу 0203 «Воинский учет» расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету профинансированы в сумме 76,2 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям.
Для осуществления первичного воинского учета выплачена заработная плата и перечислены в соответствующие фонды начисления на оплату труда в общей сумме 61,9 тыс.рублей; а также израсходовано на приобретение канцелярских принадлежностей ,приобретение принтера на общую сумму 14,3 тыс.рублей.
По разделу 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Расходы по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности утверждены в сумме 164,8 тыс. рублей, профинансированы в сумме 164,7 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям. Расходы произведены, как и запланировано.
Расходы не исполнены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» утверждены в сумме 973,1 тыс. рублей, профинансированы в сумме 948,1 тыс. рублей или 97,4% к утвержденным годовым назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств .Расходы не исполнены по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» утверждены в сумме 70,6 тыс. рублей, профинансированы в сумме 50,6 тыс. рублей или 71,7 процента к утвержденным годовым назначениям, бюджетные обязательства не исполнены, так как не все объекты ГТС поставлены на кадастровый учет.
Расходы не исполнены по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» утверждены в сумме 153,2 тыс. рублей, профинансированы в сумме 121,7 тыс.рублей, что составляет 79,4 % от утвержденных годовых назначений. Работы по ремонту водопровода выполнены не в полном объеме;
По разделу 0503 «Благоустройство» утверждены в сумме 220,8 тыс. рублей, профинансированы в сумме 205,9 тыс.рублей, что составляет 93,3 % от утвержденных годовых назначений. Расходы полностью не произведены, так как счет МРСК Волги, за техническое обслуживание опорных линий электропередач за 4 кв был выставлен 31.12.2016 г., счет за декабрь м-ц за уличное освещение не был выставлен.
По разделу 0801 «Межбюджетные трансферты» по решению бюджетов муниципального района и из бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет в соответствии с заключенным соглашением расходы профинансированы в сумме 465,1 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям, из них:
- в сумме 415,5 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям на содержание сельских клубов;
- в сумме 50 тыс. рублей или 100 процент к утвержденным годовым назначениям на содержание библиотеки.
Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов Ю.П.Вязовик