СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

26.06.2017                                                                              № 56

 

 

Отчет об исполнении бюджета

муниципального образования

Тамдысайский сельсовет  за 2016 год

 

       

1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год по доходам 2834,0 тыс. руб., по расходам – 2849,7 тыс. руб.,  дефицит – 15,7 тыс. руб. со следующими показателями:

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по доходам бюджета муниципального образования Тамдысайский  сельсовет за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по распределению расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год по разделам и подразделам  функциональной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2.Настоящее решение обнародовать в специально отведенном  месте.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего  решения  оставляю за собой.

 

 

 

Глава муниципального образования

Председатель Совета депутатов                                                               Ю.П.Вязовик  

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                                

 

 

Приложение № 1

                                         к решению Совета депутатов

                                       муниципального образования

                                            Тамдысайский   сельсовет

                                     «Отчет об исполнении бюджета

                                        муниципального образования

                             Тамдысайский сельсовет  за 2016 год»

                                От  26.06.2017г  № 56

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита местного бюджета  на 2016 год

                                                                                                             (тыс. рублей)

 Код

Наименование источника

Утверждено

Исполнено

747 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 

 

747 01 05 00 00 00 0000 000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджете

-161,8

-15,7

747 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

-2850,1

-2834,0

747 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

-2850,1

-2834,0

747 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

-2850,1

-2834,0

747 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

-2850,1

-2834,0

747 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств  бюджетов

3011,9

2849,7

747 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

3011,9

2849,7

747 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3011,9

2849,7

747 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3011,9

2849,7

 

Всего источников финансирования дефицитов бюджетов

-161,8

-15,7


 

                                                         Приложение № 2

                                                                             к решению Совета депутатов

                                                                               муниципального образования

                                                                      Тамдысайский   сельсовет

                                                                                         «Отчет об исполнении бюджета

                                                                                           муниципального образования

                                                                                  Тамдысайский сельсовет  за 2016 год»

                                От  26.06.2017г  № 56

  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАМДЫСАЙСКИЙ    СЕЛЬСОВЕТ

В 2016 году                        

                               

                                                                                                                                                                                         (тыс. рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

доходов

Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений

Исполнено

Отклонение

(+,-)

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

408,2

392,1

16,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

75,0

50,4

24,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц

75,0

50,4

24,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75,0

50,3

24,7

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

0,1

-0,1

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

182,1

205,3

-23,2

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

63,3

70,2

-6,9

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,8

1,0

-0,2

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

127,0

144,4

-17,4

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-9,0

-10,4

1,5

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

9,9

9,8

0,1

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

9,9

9,8

0,1

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

9,9

9,8

0,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

141,2

126,2

15,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

4,0

1,2

2,8

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в  границах поселений

 

4,0

 

1,2

 

2,8

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

137,2

125,0

12,2

1 06 06033 00 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

75

72,6

2,4

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

62,2

52,3

9,9

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

62,2

52,3

9,9

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2441,9

2441,9

0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2441,9

2441,9

0

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1083

1083

0

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

1083

1083

0

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и  муниципальных образований

76,9

76,9

0

2 02 03003 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0,7

0,7

0

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0,7

0,7

0

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

76,2

76,2

0

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

76,2

76,2

0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1282

1282

0

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1282

1282

0

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1282

1282

0

Всего  доходов:

 

2850,1

2834,0

16,1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

                                                                             к решению Совета депутатов

                                                                               муниципального образования

                                                                      Тамдысайский   сельсовет

                                                                                         «Отчет об исполнении бюджета

                                                                                           муниципального образования

                                                                                  Тамдысайский сельсовет  за 2016 год»

                                От  26.06.2017г  № 56

                     

 

Распределение

расходов бюджета муниципального образования Тамдысайский  сельсовет 

по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на    2016 года

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.рублей)

Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации расходов

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений

Исполнение

Отклонение (+,-)

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

887,4

816,7

70,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного  самоуправления

01

02

 

 

283

282,8

0,2

Непрограммные мероприятия

01

02

76 0 00 00000

 

283

282,8

0,2

Глава муниципального образования

01

02

76 1 00 00000

 

283

282,8

0,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

02

76 1 00 10001

120

283

282,8

0,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

529,6

459,1

70,5

Непрограммные мероприятия

01

04

76 0 00 00000

 

529,6

459,1

70,5

Центральный аппарат

01

04

76 1 00 00000

 

529,6

459,1

70,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

76 1 00 10020

120

219,5

216,1

3,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

76 1 00 10020

240

308,1

242,8

65,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

76 1 00 10020

850

2

0,3

1,7

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

74,8

74,8

0

Непрограммные мероприятия

01

13

76 0 00 00000

 

74,8

74,8

0

Прочие непрограммные мероприятия

01

13

76 2 00 00000

 

74,8

74,8

0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета

01

13

76 2 00 90090

 

74,8

74,8

0

Иные межбюджетные трансферты

01

13

76 2 00 90090

540

74,8

74,8

0

Национальная оборона

02

 

 

 

76,2

76,2

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

76,2

76,2

0

Непрограммные мероприятия

02

03

76 0 00 00000

 

76,2

76,2

0

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

02

03

76 4 00 51180

 

76,2

76,2

0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

76 4 00 51180

120

61,9

61,9

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

76 4 00 51180

240

14,3

14,3

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

165,5

165,4

0,1

Органы юстиции

03

04

 

 

0,7

0,7

0

Непрограммные мероприятия

03

04

76 0 00 00000

 

0,7

0,7

0

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета

03

04

76 4 00 59300

 

0,7

0,7

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

76 4 00 59302

240

0,7

0,7

0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

 

 

164,8

164,7

0,1

Непрограммные мероприятия

03

10

76 0 00 00000

 

164,8

164,7

0,1

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

03

10

76 2 00 00000

 

164,8

164,7

0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

76 2 00 70010

240

164,8

164,7

0,1

 Национальная экономика

04

 

 

 

1043,7

998,7

45,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

973,1

948,1

25,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тамдысайский сельсовет в 2016-202 г.г.»

04

09

59 0 00 00000

 

787,0

786,5

0,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»

04

09

59 0 01 00000

 

787,0

786,5

0,5

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

59 0 01 80410

 

778,0

778,0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

59 0 01 80410

 

778,0

778,0

0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

59 0 01 S0410

 

9,0

8,5

0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

59 0 01 S0410

 

9,0

8,5

0,5

Непрограммные мероприятия

04

09

76 0 00 00000

 

186,1

161,6

24,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

76 2 00 70020

 

186,1

161,6

24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 2 00 70020

240

186,1

161,6

24,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

70,6

50,6

20

Непрограммные мероприятия

04

12

76 0 00 00000

 

70,6

50,6

20

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

76 2 00 90150

 

40,0

20,0

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 2 00 90150

240

40,0

20,0

20

Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета

04

12

76 3 00 80820

 

29,0

29,0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 3 00 80820

240

29,0

29,0

         0

Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета

04

12

76 3 00 S0820

 

1,6

1,6

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 3 00 S0820

240

1,6

1,6

         0

Жилищно-комунальное хозяйство

05

 

 

 

374

327,6

46,4

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

153,2

121,7

31,5

Непрограммные мероприятия

05

02

76 0 00 00000

 

153,2

121,7

31,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

76 2 00 70030

 

153,2

121,7

31,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

76 2 00 70030

240

153,2

121,7

31,5

Благоустройство

05

03

 

 

220,8

205,9

14,9

Непрограммные мероприятия

05

03

76 0 00 00000

 

220,8

205,9

14,9

Уличное освещение

05

03

76 2 00 70040

 

60,8

45,9

14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70040

240

60,8

45,9

14,9

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

76 2 00 70070

 

160

160

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70070

240

160

160

0

Культура и кинематография

08

 

 

 

465,1

465,1

0

Культура

08

01

 

 

465,1

465,1

0

Непрограммные мероприятия

08

01

76 0 00 00000

 

465,1

465,1

0

Организация культурно-досуговой деятельности

08

01

76 2 00 70080

 

415,1

415,1

0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70080

540

415,1

415,1

0

Организация библиотечного обслуживания населения

08

01

76 2 00 70090

 

50

50

0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70090

540

50

50

0

Итого расходов

 

 

 

 

3011,9

2849,7

 

162,2

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4

                                                                             к решению Совета депутатов

                                                                               муниципального образования

                                                                      Тамдысайский   сельсовет

                                                                                         «Отчет об исполнении бюджета

                                                                                           муниципального образования

                                                                                  Тамдысайский сельсовет  за 2016 год»

                                От  26.06.2017г  № 56

                     

 

                              ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 3А 2016 ГОД

Наименование групп, подгрупп, статей,

подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации расходов

 

 

ВЕД

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений

Исполнение

Отклонение (+,-)

Общегосударственные вопросы

747

01

 

 

 

887,4

816,7

70,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного  самоуправления

747

01

02

 

 

283

282,8

0,2

Непрограммные мероприятия

747

01

02

76 0 00 00000

 

283

282,8

0,2

Глава муниципального образования

747

01

02

76 1 00 00000

 

283

282,8

0,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

747

01

02

76 1 00 10001

120

283

282,8

0,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

747

01

04

 

 

529,6

459,1

70,5

Непрограммные мероприятия

747

01

04

76 0 00 00000

 

529,6

459,1

70,5

Центральный аппарат

747

01

04

76 1 00 00000

 

529,6

459,1

70,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

747

01

04

76 1 00 10020

120

219,5

216,1

3,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

01

04

76 1 00 10020

240

308,1

242,8

65,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

747

01

04

76 1 00 10020

850

2

0,3

1,7

Другие общегосударственные вопросы

747

01

13

 

 

74,8

74,8

0

Непрограммные мероприятия

747

01

13

76 0 00 00000

 

74,8

74,8

0

Прочие непрограммные мероприятия

747

01

13

76 2 00 00000

 

74,8

74,8

0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации исполнения бюджета

747

01

13

76 2 00 90090

 

74,8

74,8

0

Иные межбюджетные трансферты

747

01

13

76 2 00 90090

540

74,8

74,8

0

Национальная оборона

747

02

 

 

 

76,2

76,2

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

747

02

03

 

 

76,2

76,2

0

Непрограммные мероприятия

747

02

03

76 0 00 00000

 

76,2

76,2

0

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

747

02

03

76 4 00 51180

 

76,2

76,2

0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

747

02

03

76 4 00 51180

120

61,9

61,9

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

02

03

76 4 00 51180

240

14,3

14,3

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

747

03

 

 

 

165,5

165,4

0,1

Органы юстиции

747

03

04

 

 

0,7

0,7

0

Непрограммные мероприятия

747

03

04

76 0 00 00000

 

0,7

0,7

0

Обеспечение выполнения отдельных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета

747

03

04

76 4 00 59300

 

0,7

0,7

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

03

04

76 4 00 59302

240

0,7

0,7

0

Обеспечение противопожарной безопасности

747

03

10

 

 

164,8

164,7

0,1

Непрограммные мероприятия

747

03

10

76 0 00 00000

 

164,8

164,7

0,1

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

747

03

10

76 2 00 00000

 

164,8

164,7

0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

03

10

76 2 00 70010

240

164,8

164,7

0,1

 Национальная экономика

747

04

 

 

 

1043,7

998,7

45,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

747

04

09

 

 

973,1

948,1

25,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тамдысайский сельсовет в 2016-202 г.г.»

747

04

09

59 0 00 00000

 

787,0

786,5

0,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»

747

04

09

59 0 01 00000

 

787,0

786,5

0,5

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

747

04

09

59 0 01 80410

 

778,0

778,0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

09

59 0 01 80410

 

778,0

778,0

0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных работ общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

747

04

09

59 0 01 S0410

 

9,0

8,5

0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

09

59 0 01 S0410

 

9,0

8,5

0,5

Непрограммные мероприятия

747

04

09

76 0 00 00000

 

186,1

161,6

24,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

747

04

09

76 2 00 70020

 

186,1

161,6

24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

09

76 2 00 70020

240

186,1

161,6

24,5

Другие вопросы в области национальной экономики

747

04

12

 

 

70,6

50,6

20

Непрограммные мероприятия

747

04

12

76 0 00 00000

 

70,6

50,6

20

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

747

04

12

76 2 00 90150

 

40,0

20,0

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

12

76 2 00 90150

240

40,0

20,0

20

Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета

747

04

12

76 3 00 80820

 

29,0

29,0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

12

76 3 00 80820

240

29,0

29,0

         0

Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета

747

04

12

76 3 00 S0820

 

1,6

1,6

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

04

12

76 3 00 S0820

240

1,6

1,6

         0

Жилищно-комунальное хозяйство

747

05

 

 

 

374

327,6

46,4

Коммунальное хозяйство

747

05

02

 

 

153,2

121,7

31,5

Непрограммные мероприятия

747

05

02

76 0 00 00000

 

153,2

121,7

31,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

747

05

02

76 2 00 70030

 

153,2

121,7

31,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

05

02

76 2 00 70030

240

153,2

121,7

31,5

Благоустройство

747

05

03

 

 

220,8

205,9

14,9

Непрограммные мероприятия

747

05

03

76 0 00 00000

 

220,8

205,9

14,9

Уличное освещение

747

05

03

76 2 00 70040

 

60,8

45,9

14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

05

03

76 2 00 70040

240

60,8

45,9

14,9

Прочие мероприятия по благоустройству

747

05

03

76 2 00 70070

 

160

160

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

747

05

03

76 2 00 70070

240

160

160

0

Культура и кинематография

747

08

 

 

 

465,1

465,1

0

Культура

747

08

01

 

 

465,1

465,1

0

Непрограммные мероприятия

747

08

01

76 0 00 00000

 

465,1

465,1

0

Организация культурно-досуговой деятельности

747

08

01

76 2 00 70080

 

415,1

415,1

0

Иные межбюджетные трансферты

747

08

01

76 2 00 70080

540

415,1

415,1

0

Организация библиотечного обслуживания населения

747

08

01

76 2 00 70090

 

50

50

0

Иные межбюджетные трансферты

747

08

01

76 2 00 70090

540

50

50

0

Итого расходов

 

 

 

 

 

3011,9

2849,7

 

162,2

 


 

 

  

 

 

 

Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет за 2016 год

 

Доходная часть бюджета на 2016 год утверждена по бюджетным назначениям в сумме 2850,1 тыс.рублей, исполнение составляет 2834,0 тыс.рублей,  что составляет 99,4 процент к годовым плановым назначениям.

-налог на доходы физических лиц – исполнение составляет 50,4 тыс. рублей или 67,2 % к годовым бюджетным назначениям. СПК «колхоз Тамдысай» не оплатил налог  за  ноябрь,декабрь;

-единый сельскохозяйственный налог – исполнение составляет 9,8 тыс. рублей или 99 % к годовым бюджетным назначениям, погашена  задолженность за 2015 год КФХ Магомадов и произведена своевременная оплата текущих платежей;

-земельный налог – исполнение составляет 125 тыс. рублей или 91,1 % к годовым бюджетным назначениям. Поступление не обеспечено в связи с тем, что налоговые уведомления не были получены в срок;

 -налог на имущество физических лиц – исполнение составляет 1,2 тыс. рублей или 30 % к годовым бюджетным назначениям, так как налоговые уведомления не были получены в срок;

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - исполнение составляет 70,2 тыс.рублей или 110,9 % к годовым бюджетным назначениям,исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - исполнение составляет 1,1 тыс.рублей или 137,5 % к годовым бюджетным назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - исполнение составляет 144,4 тыс.рублей или 113,7% к годовым бюджетным назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств;

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин - исполнение составляет -10,4тыс.рублей. В связи с пересчетом, по которому применили налоговый вычет в налоговом периоде, который превысил сумму налога.

Безвозмездные поступления -  исполнены в размере в 2441,9 тыс.рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям на  2016г., из них профинансировано:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 1083,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;

– субвенции на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 0,7 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;

– субвенции на выполнение полномочий по первичному воинскому учету в размере 76,2 тыс. рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в размере 1282,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям;

Расходы.

     Расходная часть бюджета на 2016 год утверждена по бюджетным назначениям в сумме 3011,9 тыс. рублей, исполнение составляет 2819,7 тыс. рублей, что составляет 94,6% к годовым плановым назначениям.

            0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» расходы утверждены в сумме 283 тыс. рублей, произведены в сумме 282,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных годовых назначений;

0104 «Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных государственной власти субъектов РФ» расходы на содержание аппарата муниципального образования Тамдысайский  сельсовет утверждены в сумме 529,6 тыс. рублей, профинансированы в сумме 459,1 тыс. рублей, что составляет 86,7 % от утвержденных годовых назначений:

Из них:

           - 98,4 % исполнено на заработную плату с начислениями на оплату труда из общей суммы расходов.

- 78,8 % исполнено на оплату услуг, приобретение материальных запасов.

          0113 «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 74,8 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям;

           Расходы исполнены по разделу 0304 «Органы юстиции» профинансированы в сумме 0,7 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям. Расходы произведены на оплату услуг по формированию электронной базы данных архивных документов;

           Расходы исполнены по разделу 0203 «Воинский учет» расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету профинансированы в сумме 76,2 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям.

Для осуществления первичного воинского учета выплачена заработная плата и перечислены в соответствующие фонды  начисления на оплату труда в общей сумме 61,9  тыс.рублей; а также израсходовано на приобретение канцелярских принадлежностей ,приобретение принтера на общую сумму 14,3  тыс.рублей.

           По разделу 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Расходы по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности утверждены в сумме 164,8 тыс. рублей, профинансированы в сумме 164,7 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям. Расходы произведены,  как и запланировано.

         Расходы не исполнены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» утверждены в сумме 973,1 тыс. рублей, профинансированы в сумме 948,1 тыс. рублей или 97,4% к утвержденным годовым назначениям, исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств .Расходы не исполнены по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» утверждены в сумме 70,6 тыс. рублей, профинансированы в сумме 50,6 тыс. рублей или 71,7 процента к утвержденным годовым назначениям, бюджетные обязательства не исполнены, так как не все объекты ГТС поставлены на кадастровый учет.

          Расходы не исполнены по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» утверждены в сумме 153,2 тыс. рублей, профинансированы в сумме 121,7 тыс.рублей, что составляет  79,4 % от утвержденных годовых назначений. Работы по ремонту водопровода выполнены не в полном объеме;

         По разделу 0503 «Благоустройство» утверждены в сумме 220,8 тыс. рублей, профинансированы в сумме 205,9 тыс.рублей, что составляет  93,3 % от утвержденных годовых назначений. Расходы полностью не произведены, так как счет МРСК Волги, за техническое обслуживание опорных линий электропередач за 4 кв был  выставлен 31.12.2016 г., счет за  декабрь м-ц за уличное освещение не был выставлен.

       

       По разделу 0801 «Межбюджетные трансферты» по решению бюджетов муниципального района и из бюджета  муниципального образования Тамдысайский  сельсовет в соответствии с заключенным соглашением расходы профинансированы в сумме 465,1 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям, из них:

 - в сумме 415,5 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденным годовым назначениям на содержание сельских клубов;

- в сумме 50 тыс. рублей или 100 процент к утвержденным годовым назначениям на содержание библиотеки.

 

                             

           

Глава муниципального образования-

Председатель Совета депутатов                                                            Ю.П.Вязовик